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泰州二院召开首次内部审计管理委员会会议
阅读次数:219  发布时间:2020-03-08

3月6日下午,泰州市第二人民医院在科研教学楼10楼中会议室举办内部审计管理委员会成立大会并召开首次内部审计管理委员会会议。会议由总会计师王玉兰主持,全体内部审计管理委员会成员参加。

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会议讨论通过了审计处2020年工作计划,内部审计委员会副主任游继军要求审计处根据科室工作实际,加强学习,合理有效开展内部审计。内部审计管理委员会主任沈宇清对医院内部审计工作提出明确要求:1.立足审计工作职能,结合三级医院评审细则要求,加强医院内部审计。2.做到外部审计与内部审计相结合。3.内部审计工作重点对内,主要有对医院制度的执行情况、医院财务管理和经济管理运行、经济合同执行情况等,尤其要重点关注经济合同签订前各项条款的审核,审核流程由经办实施的职能部门、财务部、审计处、医院党政领导班子四道关口把关,重大经济合同由办公室联系医院法律顾问审核,保证医院利益。4.内审人员要加强专业业务知识及操作技能的学习,发挥内部审计作用。5.履行内审工作职责,促进医院管理,尤其是医院经济管理健康发展。


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